西安交通大学---内部
敏感性分析就是从改变可能影响分析结果的不同因素的数值人手,估计结果对这些变量的变动的敏感程度,属于定量分析方法。()
答案是:正确

更新时间:2023/4/3 12:59:00
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内部控制制度在促进企业实现发展战略方面具有一定的作用,但内部控制仅仅为目标的实现提供合理保证,而不是绝对保证。(
答案是:正确

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狭义公司治理结构是用来协调公司所有权益主体之间的制衡关系的体系。因此,它包括内部治理结构与外部治理结构。外部治理结构是指公司与外部督权益主体之间权益制衡关系的体系。()
答案是:错误

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内部控制应当兼顾全面体现了内部控制的全面性原则,所以在实际工作中不需要突出重点。(
答案是:错误

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内部控制整合框架阶段中明确了內部控制的三个目标和五个构成要素,这五个要素分别为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督。()
答案是:错误

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充分且适当的风险评估过程需要包括()
答案是:对重大风险的估计 对风险发生可能性的评估 确定风险应

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出现()迹象之一则通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷。
答案是:董事、监事和高级管理人员舞弊 企业更正已公布的财务报告

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对于风险识别理解正确的有()
答案是:风险识别是连续不断的重复过程 风险识别是一项系统工程,内外部因素均需考虑

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就目前而言,绩效考评系统最为常用的标准是()
答案是:预算标准 历史标准

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财务报告的业务流程包括()
答案是:制订财务报告编制方案 确定重大事项会计处理方法 查实资产和负责

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下列关于内部沟通的说法正确的有()。
答案是:财务部门定期向各部门交流和通报财务状况、经营成果、预算执行情况等,还定期将应收账款情况反馈销售(信用)部门和淸欠办公室.

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企业制定科学合理的发展战略的重要意义体现在()
答案是:发展战略可以为企业找准市场定位 发展战略是企业执行层的行动指南 发展战略也是内部控制的最高目标

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国有独资企业的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券,有决定权的是()
答案是:国有资产监督管理机构

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审议内部控制评价报告,对董事会建立与实施内部控制进行监督的机构是
答案是:企业所属单位

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以下属于研究与开发阶段的立项阶段的是()
答案是:评审与审批

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下列内部环境因素中起保障性作用的是()
答案是:公司治理结构

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内部控制的最高目标,也是终极目标是()
答案是:促进企业实现发展战略目标

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在内部控制五要素之间的关系中,处于一个承上启下、沟通内外的关键地位的要素是()
答案是:信息与沟通

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内部控制适应性原则的理论依据是()
答案是:权变理论

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下列指标中,属于成长性业绩目标的是
答案是:利润增长率

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企业核心技术的创造者和维护者是()
答案是:专业技术人员

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下列选项中不属于内部控制参与主体的是()。
答案是:政府对企业进行审计的审计人员

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在COSO内部控制框架中,属于其他内部因素根基的是()。
答案是:控制环境

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202年美国国会通过的《萨班斯一奥克斯利法案》第404条款(S0X404)及相关规则采用的是()。
答案是:内部控制整合框

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注册会计师测试控制有效性实施的程序,提供的证据效力最强的是()
答案是:重新执行

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销售业务中收款环节存在的主要风险不包括()
答案是:销售业务会计记录和处理不及时

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战略目标持续的时间一般为(
答案是:三年以上

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经常通过计算各种指标来衡量偿债能力、盈利能力、曹运能力和发展能力的营运分析方法是
答案是:比率法

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下列不属于合同控制措施的是()
答案是:限制接近

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在下列内部控制目标中,属于企业获利的基础,同时也是持续经营基础的是()
答案是:经营管理合法合规目标

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()是指主体对所确认的风险采取必要的措施,以保证其目标得以实现的政策相程序
答案是:控制活动

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内部控制是一种全程控制,从时间顺序上来看不包括()
答案是:制度设计、制度执行与监督评价

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将反映企业偿债能力、盈利能力、营运能力、发展能力等的指标纳入一个有机的整体之中,以系统、全面、综合地对企业财务状况和经成果进行分析与评价的分析方法是()。
答案是:趋势分析法

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对企业预算的执行情况进行日常监督和控制,收集相关信息并形成分析报告的是()
答案是:预算管理工作机构

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某企业决定研究开发一种新产品,并要求财务部门编制预算,这种预算属于()
答案是:资本预算

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中央在国企推行三重一大”制度中的“三重不包括()
答案是:重大政策变更

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在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是()。
答案是:内部监督

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内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括()要素。
答案是:风险评估

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一般而言,如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大镨报,就应将该缺陷认定为()。
答案是:重大缺陷

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专项监督的范围和频率的决定因素不包括()。
答案是:内部控制环境的强弱

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下列内部环境因素中起关键性作用的是()
答案是:企业文化

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不属于企业风险管理整合框架八要素的是()
答案是:控制环境

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在专项监督的计划阶段的主要任务不包括()
答案是:从业务单元或业务流程的管理人员处获得情况说明和纠正措施

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在各种风险发生前,对风险的类型及其产生的根源进行分析判断,以便对风险进行估算和控制,这是()
答案是:风险识别

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内部报告的使用阶段的起点是内部报告的()
答案是:向指定位置和使用者的传递

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绩效考评系统各要素之间存在相互依存的关系,那么作为绩效考评系统指南和目的的是()
答案是:评价目标

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在下列原则中,强调内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项的是()
答案是:全面性原则

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在COSO内部控制框架中,控制活动的类别可分为(
答案是:经营、财务报告及合规三个类别

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